2019年度宁德市水利局预算说明

发布时间: 2019-01-24 15:08 点击数:{{ pvCount }} 字体:  

    

  

2019年度

 

宁德市水利局预算


目录

 

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

第一部分部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市水利局主要职责如下:

(一)负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和政策,起草并组织实施有关水利工作的地方性法规、政府规章,拟定我市水利规划和政策,组织编制我市水资源规划和省及我市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟定全市和跨县(市、区)水的中3年供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施,按权限审批市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,参与水功能区划编制。按规定组织开展水资源调查评价有关工作及水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。拟定节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织拟定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

(八)负责河长制、湖长制组织实施的具体工作,开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作,协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

(九)负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导市重点水土保持建设项目的实施。

(十)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、节水灌溉、灌区及泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。承担5万千瓦及以下水电站建设行政管理职责。

(十一)指导水利水电工程移民管理工作。拟定水利水电工程移民有关政策并监督实施。按权限审核或审批水利水电工程移民安置规划,监督管理移民安置工作。负责水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督。负责水库移民扶持基金使用的监督和管理。

(十二)负责有关涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、江海堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。承担水利建设市场的监督管理相关工作。负责河道采砂统一管理。

(十三)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织有关水利科学研究、技术引进和科技推广。会同有关部门办理水利有关涉外事务。

(十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十五)负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十六)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

  宁德市水利局部门包括1个机关行政处室及10个下属单位,其中::列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

宁德市水利局机关本级 

全额拨款 

24 

22 

宁德市水资源与河务管理中心 

全额拨款 

4 

4 

宁德市水利经济发展中心 

全额拨款 

6 

6 

宁德市水利技术队 

全额拨款 

9 

8 

宁德市水利电力技术队 

全额拨款 

8 

6 

宁德市水利水电规划研究室 

全额拨款 

9 

7 

宁德市防汛机动抢险队 

全额拨款 

5 

5 

宁德市堤防管理中心 

全额拨款 

5 

4 

宁德市洪水预警报中心 

全额拨款 

6 

6 

宁德市水政监察支队 

全额拨款 

10 

8 

宁德市水利水电工程质量监督站 

全额拨款 

6 

5 

 

三、部门主要工作任务

  2019年,水利局主要任务是:承担水利防汛工作任务。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和方针政策,结合我市实际,拟定全市水利工作中长期规划,组织起草有关水利管理的规范性法规,经批准后监督实施。       

  (二)统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟定全市和跨县区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布全市水资源公报。根据国家、省节约用水政策,制定宁德市节约用水规范性文件,编制节约用水规划,组织、指导和监督全市节约用水工作。  

  (三)按照国家和省有关资源与环境保护的法律、法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见;组织、指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门间和县区间的水事纠纷。  

    (四)负责对水利建设资金的使用进行引导、监控;指导水利行业的供水、水电及多种经营工作;研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见;编制、审查重要水利工程的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件,并按规定的基本建设程序办理审批手续;组织水利科研,负责新工艺、新设备、新技术的推广与应用;监督实施水利行业有关的技术质量标准、规程、规范;指导和管理全市水利工程建筑市场,规范建筑市场行为,指导、监督和管理水利工程招投标、工程监理以及工程质量和安全

   (五)组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导主要河道、河口的治理和开发,负责海岸滩涂的围垦工作和海堤建设与管理工作;办理跨市河流协调事务;组织建设、指导和管理具有控制性的或跨县区的重要水利工程;组织、指导水库、电站大坝的安全监管。  

   (六)指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设。 组织全市水土保持工作;研究制定水土保持的工程措施规划,组织水土流失的监测和综合防治;指导全市水利行业队伍的建设管理工作;指导全市水利行业的水电工作,组织协调农村水电电气化工作。  

   (七)暂时承担宁德市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防洪工作,对主要江河和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。

  

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1      
2019年度收支预算总表
      单位:万元
           
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 3,559.59  一、基本支出 991.59 
二、基金预算财政拨款        人员支出 864.50 
三、财政专户拨款        对个人和家庭补助支出 25.30 
四、单位其他收入        公用支出 101.79 
五、单位结余结转资金   二、项目支出 2,568.00 
收入合计 3,559.59 支出合计 3,559.59 

二、收入预算总表

附表2              
2019年度收入预算总表
            单位:万元
单位编码 单位名称 资金来源
总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6
503 宁德市水利局 3,559.59 3,559.59 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
               
               
               

三、支出预算总表

附表3                            
2019年度支出预算总表
                          单位:万元
单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 合计 人员支出 对个人和家庭的补助支出 公用支出 项目支出 资金来源          
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
503 宁德市水利局 2080501 归口管理的行政单位离退休 18.88  0.00  18.08  0.80  0.00  18.88 18.88 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080502 事业单位离退休 5.53  0.00  4.56  0.97  0.00  5.53 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.51  119.51 0 0 0.00  119.51 119.51 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101101 行政单位医疗 18.98  18.98 0 0 0.00  18.98 18.98 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101102 事业单位医疗 27.94  27.94 0 0 0.00  27.94 27.94 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101103 公务员医疗补助 11.74  11.74 0 0 0.00  11.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130301 行政运行 316.55  254.8 2.66 59.09 0.00  316.55 316.55 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130303 机关服务 402.08  361.15 0 40.93 0.00  402.08 402.08 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130304 水利行业业务管理 572.00  0 0 0 572 572 572 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130306 水利工程运行与维护 1,512.00  0 0 0 1512 1512 1512 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130312 水质监测 60.00  0 0 0 60 60 60 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130314 防汛 50.00  0 0 0 50 50 50 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130399 其他水利支出 374.00  0 0 0 374 374 374 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201 住房公积金 27.94 27.94 0 0 0 27.94 27.94 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表4      
2019年度财政拨款收支预算总表
      单位:万元
           
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 3,559.59  一、基本支出 991.59 
二、基金预算财政拨款 0.00      人员支出 864.50 
        对个人和家庭补助支出 25.30 
        公用支出 101.79 
    二、项目支出 2,568.00
       
       
收入合计 3,559.59  支出合计 3,559.59 

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5        
2019年度一般公共预算拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
2080501 归口管理的行政单位离退休 18.88  18.88 0.00 
2080502 事业单位离退休 5.53  5.53 0.00 
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.51  119.51 0.00 
2101101 行政单位医疗 18.98  18.98 0.00 
2101102 事业单位医疗 27.94  27.94 0.00 
2101103 公务员医疗补助 11.74  11.74 0.00 
2130301 行政运行 316.55  316.55 0.00 
2130303 机关服务 402.08  402.08 0.00 
2130304 水利行业业务管理 1,144.00  572 572
2130306 水利工程运行与维护 1,512.00  0 1512
2130312 水质监测 60.00  0 60
2130314 防汛 50.00  0 50
2130399 其他水利支出 374.00  0 374
2210201 住房公积金 27.94  27.94 0
备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表6        
2019年度政府性基金拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
备注:本单位2019年无政府性基金预算安排的支出  
   

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7    
2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
    单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
         991.59
301 工资福利支出 864.5
302 商品和服务支出 101.79
303 对个人和家庭的补助 25.3
307 债务利息及费用支出 0
309 资本性支出(基本建设) 0
310 资本性支出 0
311 对企业补助(基本建设) 0
312 对企业补助 0
313 对社会保障基金补助 0
399 其他支出 0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8    
2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
  单位:万元
科目 编码 科目名称 预算数
         889.8
301 工资福利支出 864.5
30101 基本工资 333.92
30102 津贴补贴 106.44
30103 奖金 10.87
30106 伙食补助费 0
30107 绩效工资 145.71
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 119.51
30109 职业年金缴费 0
30110 职工基本医疗保险缴费 46.92
30111 公务员医疗补助缴费 11.74
30112 其他社会保障缴费 2.04
30113 住房公积金 70.38
30114 医疗费 0
30199 其他工资福利支出 0.49
302 商品和服务支出 0
30201 办公费 0
30202 印刷费 0
30203 咨询费 0
30204 手续费 0
30205 水费 0
30206 电费 0
30207 邮电费 0
30208 取暖费 0
30209 物业管理费 0
30211 差旅费 0
30212 因公出国(境)费用 0
30213 维修(护)费 0
30214 租赁费 0
30215 会议费 0
30216 培训费 0
30217 公务接待费 0
30218 专用材料费 0
30224 被装购置费 0
30225 专用燃料费 0
30226 劳务费 0
30227 委托业务费 0
30228 工会经费 0
30229 福利费 0
30231 公务用车运行维护费 0
30239 其他交通费用 0
30240 税金及附加费用 0
30299 其他商品和服务支出 0
303 对个人和家庭的补助 25.3
30301 离休费 17.29
30302 退休费 0
30303 退职(役)费 0
30304 抚恤金 0
30305 生活补助 0
30306 救济费 0
30307 医疗费补助 0
30308 助学金 0
30309 奖励金 0
30310 个人农业生产补贴 0
30399 其他对个人和家庭的补助 8.01
307 债务利息及费用支出 0
30701 国内债务付息 0
30702 国外债务付息 0
30703 国内债务发行费用 0
30704 国外债务发行费用 0
309 资本性支出(基本建设) 0
30901 房屋建筑物购建 0
30902 办公设备购置 0
30903 专用设备购置 0
30905 基础设施建设 0
30906 大型修缮 0
30907 信息网络及软件购置更新 0
30908 物资储备 0
30913 公务用车购置 0
30919 其他交通工具购置 0
30921 文物和陈列品购置 0
30922 无形资产购置 0
30999 其他基本建设支出 0
310 资本性支出 0
31001 房屋建筑物购建 0
31002 办公设备购置 0
31003 专用设备购置 0
31005 基础设施建设 0
31006 大型修缮 0
31007 信息网络及软件购置更新 0
31008 物资储备 0
31009 土地补偿 0
31010 安置补助 0
31011 地上附着物和青苗补偿 0
31012
拆迁补偿
0
31013 公务用车购置 0
31019 其他交通工具购置 0
31021 文物和陈列品购置 0
31022 无形资产购置 0
31099 其他资本性支出 0
311 对企业补助(基本建设) 0
31101 资本金注入 0
31199 其他对企业补助 0
312 对企业补助 0
31201 资本金注入 0
31203 政府投资基金股权投资 0
31204 费用补贴 0
31205 利息补贴 0
31299 其他对企业补助 0
313 对社会保障基金补助 0
31302 对社会保险基金补助 0
31303 补充全国社会保障基金 0
399 其他支出 0
39906 赠与 0
39907 国家赔偿费用支出 0
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0
39999 其他支出 0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9  
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
  单位:万元
项目 预算数
合计 26.62
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 10.8
3、公务用车购置及运行费 15.82
其中:(1)公务用车运行费 15.82
      (2)公务用车购置费 0
 

十、部门专项资金管理清单目录

附表10              
2019年度部门专项资金管理清单目录
              单位:万元
主管部门名称 专项资金立项项目名称 立项依据 执行年限 资金拼盘 资金分配办法及支出标准
小计 一般公共财政预算 政府性基金预算
本年度无安排此项目预算支出              
               
               
               
               
               
               
               
 

第三部分2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

   按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,宁德市水利局收入预算为3559.59万元,比上年减少286.47万元,主要原因是预算可安排资金减少。其中:一般公共预算拨款3559.59万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3559.59万元,比上年减少286.47万元,其中:人员支出864.50万元,对个人和家庭补助支出25.30万元,公用支出101.79万元,项目支出2568万元。 

二、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出3559.59万元,比上年减少286.47万元,主要原因是预算可安排资金减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)2080501归口管理的行政单位离退休18.88万元。主要用于离休人员支出。 

  (二)2080502事业单位离退休5.53万元。主要用于退休人员支出。 

  (三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119.51万元。主要用于养老保险支出。 

  (四)2101101行政单位医疗18.98万元。主要用于医疗保险支出。 

  (五)2101102事业单位医疗27.94万元。主要用于医疗保险支出。 

  (六)2101103公务员医疗补助11.74万元。主要用于公务员医疗补助支出。 

  (七)2130301行政运行316.55万元。主要用于行政机关人员薪酬支出。 

  (八)2130303机关服务402.08万元。主要用事业单位人员薪酬支出。 

  (九)2130304水利行业业务管理572万元。主要用于水利行业日常办公管理支出。 

  (十)2130306水利工程运行与维护1512万元。主要用于补助市级水利项目支出。 

  (十一)2130312水质监测60万元。主要用于水质监测与水资源公报支出。 

  (十二)2130314防汛50万元。主要用于防汛日常运行保障支出。 

  (十三)2130399其他水利支出374万元。主要用于堤防维护费征收手续费支出。 

  (十四)2210201住房公积金27.94万元。主要用于住房公积金支出。 

三、政府性基金预算拨款支出情况

  2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

四、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出991.59万元,其中: 

  (一)人员经费889.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费101.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费  

  2019年预算安排0万元,与上年持平。   

  (二)公务接待费

    2019年预算安排10.80万元。主要用于上级部门考核等方面的接待活动。与上年相比支出下降1%,主要原因是:严格执行三公经费支出。  

  (三)公务用车购置及运行费  

  2019年预算安排15.82万元,其中:公车运行费15.82万元,公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是:日常公务用车需要。

  六、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2019宁德市水利局共设置11个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是堤防维护费征收手续费,共涉及财政拨款资金144万元防汛水文测报,共涉及财政拨款资金20万元防汛系统建设及运行维护,共涉及财政拨款资金390万元防汛业务费,共涉及财政拨款资金30万元河道专管员,共涉及财政拨款资金200万元农村气象灾害防御体系建设,共涉及财政拨款资金30万元水利行业业务管理,共涉及财政拨款资金182万元东湖塘堤闸维修资金,共涉及财政拨款资金150万元市级水利专项资金,共涉及财政拨款资金1362万元库区移民业务费,共涉及财政拨款资金4.77万元移民维稳工作经费,共涉及财政拨款资金5万元水质监测与水资源公报费,共涉及财政拨款资金60万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费,我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件:2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

    部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出,我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件:2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3.有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2019宁德市水利局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出101.79万元,比2018年增加6.25万元,主要原因是人员数量增加。 

  (二)政府采购情况 

  2019宁德市水利局采购预算总额358万元,其中:政府购买服务项目采购预算额240万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截止2018年底,宁德市水利局本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

 

第四部分名词解释

 

       一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

       二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

       三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。       

       五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   

 

 

    宁德市水利局的主要职责是:宁德市水利局的主要职责是:承担水利行业监督管理、防汛工作任务。 

  

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